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Archive for the ‘Sistemas’ Category

Financeiro – Ordex


Financeiro – Ordex

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TUTORIAL DE EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS PARA CONTADOR


Segue tutorial de como exportar os arquivos XML para seus respectivos contadores. Esses arquivos são as Notas fiscais eletrônica transmitida para a receita através do emissor NFe.

Tutorial de exportação de arquivos para contador

Dúvidas estarei à sua disposição.

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Nota Fiscal de Entrada – Sa4win


Olá Caros Amigos e Amigas.

Segue o processo para criar uma nota fiscal de entrada utilizando o sistema Sa4win.

Passos:

  1. Cria um pedido de compra;
  2. Baixa o pedido de compra;
  3. Detalha a nota fiscal de entrada;
  4. Corrige algumas informações importantes;
  5. Baixa a nota fiscal de entrada;
  6. Gera o XML no Sa4win;
  7. Importa o arquivo no emissor NFe da receita;
  8. Corrige algumas informações importantes;
  9. Agora Valida, Assina e Transmite o arquivo no emissor NFe;
  10. e pronto só imprimir a nota.

Detalhamento:

Compras –> Pedido de Compras

Ao criar um pedido de compra você estará dando entrada no estoque dos produtos da nota fiscal;

Preencha todos os campos necessários, não esquecendo de informar a numeração desta nota que será criada;

Baixe o pedido de compra com o botão F8 – Baixa;

Agora vá em Compras –> Pedido Baixado.

Selecione o pedido desejado para criar a nota e dê Ok ou Enter para entrar no pedido;

Clique em F6 – Nota para informar as outras informações importantes sem esquecer de informar a Série da nota que será ‘1’.

Depois de informar tudo que foi possível pode voltar a tela de pedido baixado, para voltar aperte ESC no teclado ou clique em ESC – Retorna;

Selecione novamente o pedido de compra baixado e clique em F12 – Gerar.

Confirma a operação e Nota fiscal gerada com sucesso!!!.

Agora vamos detalhar a nota fiscal de entrada e gerar o XML.

Compras –> Nota Fiscal de Entrada.

Selecione o ‘checkbox’ (quadradinho ao lado de abertas) Abertas e selecione a nota para o detalhamento;

Altere o modelo para 55 que é o padrão atual das NFe;

Altere e acrescente o que for preciso na tela Nota Fiscal e depois clique na Aba Itens;

Selecione o item desejado e acrescente as informações que faltarem, provavelmente são elas:

  • NCM (Class. Fiscal),
  • Situação Tributária,
  • Situação IPI,
  • CFOP.

Essas informações são necessárias em todos os produtos da nota;

Confira o valores se estão corretos e dê OK neste produto.

Continue o processo com todos os produtos.

Quando finalizar o processo clique em ESC – Retorna e dê a baixa na nota selecionada clicando no F8 – Baixa;

Selecione o ‘checkbox’ (quadradinho ao lado de Baixadas) Baixadas;

Selecione a nota desejada e clique em F6 – NFe.

Pronto, daí para frente o processo é o mesmo que emitir a nota fiscal de saída.

Espero ter ajudado e até breve…

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Imprimir DANFE


Tem um site que imprime o danfe sem instalar nada, ele salva em PDF e pode ser impresso em qualquer impressora (Jato de tinta e Laser).

Importante é mandar imprimir após o XML ser transmitido com sucesso.

Exporte o arquivo e salve onde quiser no computador.

Entre no site http://www.webdanfe.com.br e localize o arquivo salvo.

Pronto, só mandar imprimir. Essa é uma outra opção quando seu emissor NFe estiver com problemas.

Outra opção é o UNIDanfe que é um programa que se instala na máquina, tem as mesmas caracteristicas que o webdanfe.

Um grande abraço e boas vendas.

 

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Códigos de mensagens de autorização, rejeição e denegação de Notas Fiscais eletrônicas (NF-e)


CÓDIGO E RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO
100 – Autorizado o uso da NF-e
101 – Cancelamento de NF-e homologado
102 – Inutilização de número homologado
103 – Lote recebido com sucesso
104 – Lote processado
105 – Lote em processamento
106 – Lote não localizado
107 – Serviço em Operação
108 – Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109 – Serviço Paralisado sem Previsão
110 – Uso Denegado
111 – Consulta cadastro com uma ocorrência
112 – Consulta cadastro com mais de uma ocorrência

CÓDIGO E MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
201 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite
202 Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e
204 Rejeição: Duplicidade de NF-e
205 Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ
206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido
208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
209 Rejeição: IE do emitente inválida
210 Rejeição: IE do destinatário inválida
211 Rejeição: IE do substituto inválida
212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento
213 Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
214 Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215 Rejeição: Falha no schema XML
216 Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada
217 Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
218 Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ
219 Rejeição: Circulação da NF-e verificada
220 Rejeição: NF-e autorizada há mais de 60 dias
221 Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
222 Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado
223 Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta
224 Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final
225 Rejeição: Falha no Schema XML da NFe
226 Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
227 Rejeição: Erro na Chave de Acesso – Campo ID
228 Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
229 Rejeição: IE do emitente não informada
230 Rejeição: IE do emitente não cadastrada
231 Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ
232 Rejeição: IE do destinatário não informada
233 Rejeição: IE do destinatário não cadastrada
234 Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
235 Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida
236 Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido
237 Rejeição: CPF do destinatário inválido
238 Rejeição: Cabeçalho – Versão do arquivo XML superior a Versão vigente
239 Rejeição: Cabeçalho – Versão do arquivo XML não suportada
240 Rejeição: Cancelamento/Inutilização – Irregularidade Fiscal do Emitente
241 Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado
242 Rejeição: Cabeçalho – Falha no Schema XML
243 Rejeição: XML Mal Formado
244 Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente
245 Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado
246 Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado
247 Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
248 Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora
249 Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
250 Rejeição: UF diverge da UF autorizadora
251 Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA
252 Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
253 Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida
254 Rejeição: NF-e referenciada não informada para NF-e complementar
255 Rejeição: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar
256 Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
257 Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e
258 Rejeição: CNPJ da consulta inválido
259 Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
260 Rejeição: IE da consulta inválida
261 Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF
262 Rejeição: UF não fornece consulta por CPF
263 Rejeição: CPF da consulta inválido
264 Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
265 Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service
266 Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service
267 Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente
268 Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar
269 Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada
270 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido
271 Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente
272 Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido
273 Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente
274 Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido
275 Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário
276 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido
277 Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada
278 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido
279 Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega
280 Rejeição: Certificado Transmissor inválido
281 Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade
282 Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ
283 Rejeição: Certificado Transmissor – erro Cadeia de Certificação
284 Rejeição: Certificado Transmissor revogado
285 Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
286 Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
287 Rejeição: Código Município do FG – ISSQN: dígito inválido
288 Rejeição: Código Município do FG – Transporte: dígito inválido
289 Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada
290 Rejeição: Certificado Assinatura inválido
291 Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade
292 Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ
293 Rejeição: Certificado Assinatura – erro Cadeia de Certificação
294 Rejeição: Certificado Assinatura revogado
295 Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil
296 Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
297 Rejeição: Assinatura difere do calculado
298 Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto
299 Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8
401 Rejeição: CPF do remetente inválido
402 Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
403 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco
404 Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido
405 Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido
406 Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido
407 Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa
999 Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)

CÓDIGO E MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO
301 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente
302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário
OBS.:
1. Recomendamos a não utilização de caracteres especiais ou acentuação nos textos das mensagens de erro.
2. Recomendamos que o campo xMotivo da mensagem de erro para o código 999 seja informado com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceção não prevista.

Categorias:Erros NFe

Protegido: Configuração – Pacote Horas

29/10/2010 Digite sua senha para ver os comentários.

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Categorias:Configuração

Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso[45165165165165165165165165165]


Quando um cliente, sobrescreve um arquivo e a nota retorna o erro(Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso[45165165165165165165165165165]), não existe uma maneira de cancelar correto?
Resp:  Errado, exite uma maneira do cliente cancelar essa nota,  segue abaixo uma maneira simples de cancelar a nota apenas com a chave de acesso e o protocolo.

Procedimento para cancelar a Nota

1º  Passo identificar se o erro corresponde a (Rejeição:  Chave de Acesso difere da cadastrada)
2º  Se sim, apertar o botão transmitir.
3º  Copiar a chave  que retorna junto com o erro  Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso[45165165165165165165165165165456465465]
4º Consultar essa chave no site http://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/consulta/publica/ConsultarNFe.aspx
5º Selecionar consulta completa e  copiar o protocolo e a chave da nfe.
6º  Abrir o emissor e selecionar a opção, CANCELAR NFE NÃO CADASTRADA NO SOFTWARE.
7º  Colar a chave de acesso e o protocolo da NFE, depois digitar justificativa.
8º Selecionar o botão  CANCELAR NFE.
9º Cole a mesma chave no site, verifique que o estatus da nota é Cancelada..
10º Imprimir essa página do site e passar para o contador.

Sem mais…

Dúvidas estarei à disposição.

Categorias:Tutoriais

Layout Cupom Reduzido


Para efetuar qualquer configuração no layout de cupom reduzido temos que mexer nas seguintes views:

  • PEDIDOVENDA

  • PEDIDOVENDAABERTO

  • PEDIDOVENDABAIXADO

Esse layout encontra-se em Preferência -> Layouts -> Nota Fiscal.

 

Categorias:Configuração

Erros Nfe – Sa4win


Erro:

Linha:153[Oelemento ‘nfe:infCpl’ é inválido – O valor ” é inválido dependendo do tipo de dados ‘String’ Falha na restrição Pattern.]

Solução:

Retirar caracteres inválidos ex:(enter ou tab) do campo Mensagem da Nota Fiscal de Entrada

Categorias:Erros NFe

Erros Nfe – Sa4win


Erro:

can´t format message 13:375 — message file C:\Arquivos de Programas\Sa4win\firebird.msg not found

Solução:

campo MENSAGEM da tabela sa4notentrada esta nulo

Categorias:Erros NFe